目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一般公共预算
(一)收支预算表
(二)收入预算表
(三)支出预算表
(四)财政拨款支出预算表
(五)财政拨款基本支出预算表
(六)“三公”经费预算财政拨款情况统计表
第一部分 部门概况
一、主要职能
为全省物流行业管理及发展服务。负责全省物流市场调研和物流理论、物流统计、物流管理、物流技术、物流标准的推介、应用、开发
二、机构设置
根据上述职责,吉林省现代物流发展中心内设 0 个机构。
下设 0 家预算单位。
第二部分 2016年部门预算表
一般公共预算
收支预算表
收 入 |
支 出 | ||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
317.91 |
一、一般公共服务 |
|
财政预算拨款收入 |
317.91 |
二、国防支出 |
|
非税收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
二、事业收入 |
|
…… |
|
教育收费收入 |
医疗卫生和计划生育支出 |
24.25 | |
其他事业收入 |
住房保障支出 |
23.24 | |
三、事业单位经营收入 |
|
粮油物资储备支出 |
270.42 |
本年收入合计 |
317.91 |
本年支出合计 |
317.91 |
上年结余 |
|
结转下年 |
|
部门结余 |
|
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
其他结余 |
|
|
|
收入总计 |
317.91 |
支出总计 |
317.91 |
收入预算表
单位:万元
支出预算表
财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类 科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |||
一、医疗卫生与计划生育支出 |
24.25 |
24.25 |
24.25 |
||
医疗保障 |
24.25 |
24.25 |
24.25 |
||
事业单位医疗 |
24.25 |
24.25 |
24.25 |
||
二、住房保障支出 |
23.24 |
23.24 |
23.24 |
||
住房改革支出 |
23.24 |
23.24 |
23.24 |
||
住房公积金 |
23.24 |
23.24 |
23.24 |
||
三粮油物资储备支出 |
270.42 |
265.42 |
231.93 |
33.49 |
5.00 |
物资事物 |
270.42 |
265.42 |
231.93 |
33.49 |
5.00 |
事业运行 |
270.42 |
265.42 |
231.93 |
33.49 |
5.00 |
合计 |
317.91 |
312.91 |
279.42 |
33.49 |
5.00 |
财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
一、工资福利支出 |
188.72 |
188.72 |
|
基本工资 |
85.21 |
85.21 |
|
津贴补贴 |
69.63 |
69.63 |
|
奖金 |
6.91 |
6.91 |
|
社会保障缴费 |
26.97 |
26.97 |
|
其他工资福利支出 |
|||
二、商品和服务支出 |
33.49 |
33.49 | |
办公费 |
6.25 |
6.25 | |
印刷费 |
0.53 |
0.53 | |
水电费 |
2.44 |
2.44 | |
邮电费 |
2.00 |
2.00 | |
物业管理费 |
1.75 |
1.75 | |
差旅费 |
7.93 |
7.93 | |
会议费 |
0.70 |
0.70 | |
培训费 |
2.72 |
2.72 | |
公务接待费 |
0.44 |
0.44 | |
工会经费 |
3.62 |
3.62 | |
福利费 |
0.18 |
0.18 | |
公务用车运行维护费 |
3.30 |
3.30 | |
其他和商品和服务支出 |
1.63 |
1.63 | |
三、对个人和家庭的补助 |
90.70 |
90.70 |
|
退休费 |
60.33 |
60.33 |
|
住房公积金 |
23.24 |
23.24 |
|
采暖补贴 |
7.11 |
7.11 |
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.02 |
0.02 |
|
合计 |
312.91 |
279.42 |
33.49 |
“三公”经费预算财政拨款情况统计表
项 目 |
2016年预算数 |
比2015年预算数 |
增减变化原因说明 |
合 计 |
3.74 |
-0.01 |
|
1、因公出国(境)费用 |
| ||
2、公务接待费 |
0.44 |
-0.01 |
|
3、公务用车费 |
3.30 |
| |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
3.30 |
| |
(2)公务用车购置 |
|
说明:
1、“2016年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 0 个预算单位。
2、“2016年预算数”的实有人员 36 人,其中:在职人员 25 人,离退休人员 11 人。